Softwarová podpora finančního odboru a transparence u Pirátů
Proces schvalování faktur:
- Je zadána žádost o proplacení (záměr na fakturu, předběžná faktura), to může zadat poměrně široká skupina lidí (LDAP skupina 100+)
- Hospodář kapitoly zkontroluje věcnou správnost (správná rozpočtová položka, výdaj je předem domluvený, přiměřený, zboží bylo doručeno etc.)
- Hospodář nechá žádost schválit příslušným orgánem (hospodář, RP, RV, kraj dle částky)
- Po úspěšném schválení hospodář předává žádost FO
- FO provede kontrolu, problémy řeší s hodpodářem.
- FO dává příkaz k proplacení a zanáší fakturu do účetnictví (popřípadě jí z předběžné mění na zaúčtovanou)
su postgres
psql
CREATE USER flexibudget WITH PASSWORD 'flexibudget';
CREATE DATABASE flexibudget OWNER flexibudget;
\q
vendor/bin/phinx migrate
Testovací data:
vendor/bin/phinx seed:run -v -s UserSeeder -s BudgetSeeder -s IntendSeeder
dpkg-reconfigure flexibudget